歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當前位置: > 工作報告 > 自查自糾報告

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告(三篇)

發(fā)布時間:2024-04-05 10:03:02 查看人數(shù):22

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

篇一 小金庫專項治理自查自糾工作自查報告1400字

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

根據(jù)縣財政局,縣監(jiān)察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關于轉發(fā)《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)將治理工作開展情況如下。

一、加強組織領導

為做好我局“小金庫”治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,紀檢、財務人員為成員的工作領導小組,為切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。

二、認真組織開展治理工作

(一)做好宣傳工作。利用職工會,向職工傳達治理工作的重要意義,提高職工對治理工作的認識,促進工作深入開展。

(二)認真開展治理工作。按照要求對列入治理范圍的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,重點是20__年以來津貼補貼先進。

1.嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

2.我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況發(fā)生,不存在單設帳戶和任何形式的“小金庫”現(xiàn)象。

3.單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照票據(jù)登記制度有關的規(guī)定設置票據(jù)登記??;落實專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,不存在設“小金庫”的現(xiàn)象。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,嚴格控制財政資金支出,不存在任何形式的私存私放現(xiàn)象。

通過自查、自糾,我單位嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律財務管理規(guī)范,不存在任何形式的“小金庫”設立現(xiàn)象。

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告

據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)合肥市黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動。現(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:

一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長,市總黨組成員、紀檢組長___為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎。

二、自查中,市總工會對機關及直屬事業(yè)單位__年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。

在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長,市總黨組成員、紀檢組長___為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。

篇二 小金庫專項治理自查自糾工作情況報告1100字

小金庫專項治理自查自糾工作情況報告

按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理文件精神,蘆溪縣統(tǒng)計局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:

一、高度重視,提高認識

我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十_大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照方案要求,我局重點圍繞“專項治理的范圍和內容”中的七大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查:

1、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、我局均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我局在資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我局按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我局按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、我局深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

篇三 小金庫專項治理自查自糾工作總結報告350字

根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作?,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

一、加強組織,認真領導

1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員,召開專題會議,傳達縣紀委文件,提高相關人員的認識。

2、成立專項治理領導小組:組長杜學政;成員:各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。

二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制

根據(jù)縣紀委文件要求,我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查,對各二級機構起到警示作用。同時,我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告(三篇)

小金庫專項治理自查自糾工作自查報告根據(jù)縣財政局,縣監(jiān)察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關于轉發(fā)《市深入開展嚴肅紀律和小金庫存專項治理工作方案的通知》的通知精神,我局對照要求,認真地開展組織開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現(xiàn)將治理工作開展情況如下。一、加強組織領導為做好我局小金庫治理工作,我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長,
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關小金庫專項治理自查自糾信息

  • 小金庫專項治理自查自糾工作總結報告(七篇)
  • 小金庫專項治理自查自糾工作總結報告(七篇)76人關注

    根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求,我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下:一、加強組織,認真領導1、我局召集全體班 ...[更多]

自查自糾報告熱門信息