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內(nèi)控內(nèi)審崗位職責(zé)3篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):20

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)控內(nèi)審崗位是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制流程,確保公司的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合法規(guī)要求,同時(shí)提高組織效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和審計(jì)理論基礎(chǔ),熟悉國(guó)際及國(guó)內(nèi)審計(jì)準(zhǔn)則。

2. 精通企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程,了解各業(yè)務(wù)部門(mén)的運(yùn)作機(jī)制。

3. 具有優(yōu)秀的分析能力和問(wèn)題解決技巧,能識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議。

4. 強(qiáng)烈的職業(yè)道德和保密意識(shí),保證審計(jì)工作的公正性和獨(dú)立性。

5. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠與各級(jí)管理層有效交流。

6. 熟練運(yùn)用審計(jì)軟件和辦公自動(dòng)化工具,提升工作效率。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)控內(nèi)審人員主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)控制進(jìn)行評(píng)估,包括財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)等多個(gè)層面。他們通過(guò)系統(tǒng)性的審查和測(cè)試,確保內(nèi)部控制的有效性和完整性,防止欺詐、浪費(fèi)和濫用資源的情況發(fā)生。此外,他們還參與制定和完善內(nèi)控政策,以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化,促進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

有哪些內(nèi)容

1. 審計(jì)計(jì)劃制定:根據(jù)公司戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)狀況,制定年度審計(jì)計(jì)劃,確定審計(jì)范圍和重點(diǎn)。

2. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià):執(zhí)行審計(jì)程序,評(píng)估內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性,發(fā)現(xiàn)潛在的缺陷。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理:識(shí)別和評(píng)估企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)緩解建議,協(xié)助管理層建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

4. 業(yè)務(wù)流程審核:深入理解業(yè)務(wù)流程,查找流程中的效率瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出優(yōu)化建議。

5. 法規(guī)遵從性檢查:確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),防止違規(guī)行為的發(fā)生。

6. 報(bào)告編寫(xiě):編制審計(jì)報(bào)告,詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn),并向管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。

7. 內(nèi)部培訓(xùn):為員工提供內(nèi)控內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn),提高全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。

8. 跟進(jìn)整改:跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)度,確保整改措施的有效實(shí)施。

9. 協(xié)調(diào)溝通:與各部門(mén)協(xié)作,確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行,同時(shí)維護(hù)良好的工作關(guān)系。

10. 創(chuàng)新與改進(jìn):關(guān)注內(nèi)控內(nèi)審領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài),引入先進(jìn)的理念和技術(shù),推動(dòng)內(nèi)控體系的持續(xù)改進(jìn)。

作為內(nèi)控內(nèi)審人員,不僅要具備專業(yè)技能,還需要具備敏銳的洞察力和高度的責(zé)任感,以保障企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng),為公司的長(zhǎng)期發(fā)展保駕護(hù)航。

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責(zé)范文

第1篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述:

esponsibilities:

provide compliance, internal control, internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking, insurance, securities, asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management, and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate, share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor, such as training new staff and providing timely and specific performance feedback, and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc, circ, csrc regulatory requirement, e.g.: enterprise risk management, operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa, frm, and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作, 制定審計(jì)框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;

2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制定時(shí)跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);

3、根據(jù)審計(jì)方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)果撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;對(duì)改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議;

4、對(duì)審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,及時(shí)督促被審計(jì)組織積極整改,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患;對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作;

5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運(yùn)作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃,并獨(dú)立編寫(xiě)審計(jì)文檔及對(duì)公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì);

6、組織開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作,但不限于:經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)審計(jì)、銷(xiāo)售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等;

7、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào),依指示開(kāi)展進(jìn)一步調(diào)查工作;

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn),具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn), 或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具國(guó)際四大會(huì)計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專項(xiàng)工作,包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等;

4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí),掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(shū)(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力,能推動(dòng)問(wèn)題的識(shí)別、診斷和解決,通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制推動(dòng)治理和管理持續(xù)改進(jìn);

6、誠(chéng)實(shí)正直,富有團(tuán)隊(duì)合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書(shū)面表達(dá)能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

第3篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求

職位描述:

崗位職責(zé):

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,參與新流程制定和修改;

2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目,就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試,落實(shí)控制缺陷整改;

4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強(qiáng)化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

5、 完成上級(jí)交付的其他工作。

崗位要求:

1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國(guó)上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(so_)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書(shū)優(yōu)先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn),了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

5、誠(chéng)信正直,工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),堅(jiān)持原則,嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理;

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠承受壓力,獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責(zé)3篇

內(nèi)控內(nèi)審崗位是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制流程,確保公司的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合法規(guī)要求,同時(shí)提高組織效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。崗位職責(zé)要求1.具備扎
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