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內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責6篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):52

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責

第1篇 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責

內(nèi)控審計經(jīng)理 牛股王 北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊 崗位職責:

1、基于公司內(nèi)部框架,依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構(gòu)建內(nèi)控體系;

2、負責制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查,提供相關(guān)咨詢服務(wù);

4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化,有針對性地在各業(yè)務(wù)線進行各類培訓(xùn),積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵;

5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè),5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗,有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

2、有極強的業(yè)務(wù)思維,能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī),有獨立的業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創(chuàng)業(yè)精神,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團隊合作能力。

加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者,優(yōu)先考慮!!

第2篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責任職要求

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責

崗位職責:

1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程,

2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進行審計;

3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

2、造價師;

3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位

第3篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責任職要求

內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1、公司內(nèi)部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團公司年度內(nèi)控評價工作及中期安排的內(nèi)控評價項目,包括制定內(nèi)控評價方案、人員安排等,確保內(nèi)控評價工作嚴格符合五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求及其他相關(guān)專業(yè)標準的要求; 對各參與內(nèi)控評價項目的人員進行培訓(xùn),確保能夠按評價關(guān)注的重點開展工作; 對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導(dǎo),對內(nèi)控評價底稿及分項報告進行復(fù)核;根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內(nèi)控評價報告、編制中期內(nèi)控評價相關(guān)報告;針對相關(guān)內(nèi)控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔,對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;

2、公司內(nèi)部控制審計工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計工作,負責資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理,跟進支持相關(guān)內(nèi)控評價報告的披露工作;

3、 重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,并定期或不定期跟進、推動相關(guān)控制缺陷的整改;通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項目。包括單獨或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項調(diào)研,推動內(nèi)控的持續(xù)完善;

4、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時交辦的其他相關(guān)工作事項。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,審計、金融、財會等相關(guān)專業(yè);

2、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、有金融、內(nèi)控、審計等工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,通過職業(yè)資格考試(如:國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊內(nèi)部控制師、注冊會計師、審計師、律師、稅務(wù)師等)者優(yōu)先;

4、具備內(nèi)部審計實務(wù)標準、企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)控及風(fēng)險管理、基本的管理咨詢理念、工具、方法等相關(guān)知識。

內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位

第4篇 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責任職要求

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1.根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;

4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

3.熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位

第5篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責

財務(wù)共享中心(項目經(jīng)理、審計、內(nèi)控) 財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經(jīng)理:負責內(nèi)外共享項目管理

運營經(jīng)理:共享項目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計

審計 財務(wù)共享中心工作-浦東張江園區(qū)

項目經(jīng)理:負責內(nèi)外共享項目管理

運營經(jīng)理:共享項目流程把控

內(nèi)控主管:內(nèi)控審計

審計

第6篇 內(nèi)控審計部經(jīng)理崗位職責

1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

5、具有強烈的事業(yè)心、責任心和良好的職業(yè)道德,保密意識強

崗位職責:

1、負責擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

2、負責監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

3、負責組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責6篇

1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強…
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